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济宁市公共卫生医疗中心2025年度内部控制审计和风险评估服务项目需求公告

发布日期:2026-07-02 点击量: 作者: 来源:招标办


一、项目名称

济宁市公共卫生医疗中心2025年度内部控制审计和风险评估服务项目

二、项目需求

根据内部审计管理要求,为强化内部控制管理,确保财务报表合法合规,拟对济宁市公共卫生医疗中心开展2025年度内部控制审计和风险评估服务审计。

项目服务要求

(1)2025年度医院内部控制审计。根据《公立医院内部控制管理办法》、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》相关规定,结合医院内部控制建设和实施的实际情况,对2025年度医院内部控制进行评价,主要包括医院内部控制有效性评价及财务收支审计,对发现的问题及时提出审计建议,出具医院内部控制评价报告。

(2)2025年度风险评估。对2025年度医院经济活动及相关业务活动存在的风险进行全面、系统和客观地识别、分析,包括单位层面和业务层面的风险评估,确定相应的风险承受度及风险应对策略,提出管理建议,出具医院风险评估报告。

四、公告说明

1.凡具备相应有效资质的公司,均可参与本次项目洽谈。

2.洽谈所收集的报价信息,仅用于本项目招标参考,不作为后续招标采购的评审依据。

五、联系方式

联系人:王老师

联系电话:0537-3601060(工作日8:00-17:00)

公告时间:2026年7月2日——2026年7月9日